Controle Interno

Aspectos gerais para atuação, padronização e planejamento.

Palestrante:

Paulo Rocha

Experiência de trabalhos em órgãos públicos municipais, englobando toda área da governança e gestão operacional. Vivência há mais de 20 anos nos trabalhos de contabilidade e Controles internos de Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência Municipais, SAAE, SAMAE, Consórcios Municipais.

Atuação na iniciativa privada em empresa no desenvolvimento e fornecimento de softwares de gestão pública municipal como sócio gerente administrativo e comercial, em especial, softwares de: CONTROLE INTERNO, AUDITORIA INTERNA, FISCAL DE CONTRATOS, AUDIÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, CONTROLE SOCIAL, REQUISIÇÃO e está desenvolvendo um SOFTWARE de COMPLIANCE para entidades Públicas.

Foi Professor Público e atualmente Ministra cursos e palestras sobre gestão pública, tendo capacitado muitos servidores e gestores municipais

Universidade Federal do Paraná

Diploma: Ciências Contábeis e Pós em controladoria pela unicentro, Período: 1976 – 1980

Universidade Estadual Centro de Guarapuava

Diploma: Pós em controladoria, Controladoria, Período 1996 – 1997

Objetivo do curso:

No contexto atual na grande maioria das prefeituras, em relação à operacionalidade dos controles internos municipais, os serviços executados são direcionados para o atendimento quase que exclusivamente para as cobranças feitas pelos tribunais de contas. Para atuar de uma forma mais ampla e em todo o processo de demandas de serviços de controle interno, necessitamos entender o que são os interesses da gestão para satisfação em todas as áreas da organização geral.

A implementação de definições em padrões pré-definidos com o uso da tecnologia e inovação por parte dos governantes exige decisão em investir para melhorar o desempenho, é visível a necessidade de incluir nas administrações a utilização de sistemas modernos de gestão, pois a retração do investimento na modernização, será aceitar o modelo atualmente existente nas gestões.

O planejamento como condição para todas as ações de controle interno, faz do processo de trabalho uma forma de organizar e se preparar a atividade de trabalho a ser desenvolvida. Nesse sentido, constitui como definição de requisitos planejados para que uma auditoria interna ocorra de forma legal e organizada.

Ao assumir o Controle Interno, o servidor designado, não pode aceitar apenas ocupar um cargo, sem efetivamente atuar, e para atuar, precisa de um planejamento aprovado pelo Gestor, evitando assim que seja cobrado pela gestão de estar engessando a administração. Para executar as atividades inerentes ás funções de Controle Interno, é preciso uma estrutura mínima, conforme o município, em especial, se ainda não tiver, capacitações constantes, e inclusive capacitar e informar todos os atores da gestão, de que todos são responsáveis pelo controle. E como estabelecer controles se não tem um plano em cada setor?

Venha conhecer e discutir as principais questões e exigências legais do Controle Interno e Auditoria Interna dos Municípios e demais ações do Controle Interno, considerando-se o curto, o médio e o longo prazo. Não dá para perder!

A BOEING & ROCHA LTDA traz essa qualificação totalmente online.

Sobre o Curso

Público-alvo:

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Controladores Internos e seus Auxiliares, Vereadores, Secretários de Administração, Contadores, e os demais interessados.

Conteúdo Programático:

Módulo I - Dia 022 de Fevereiro, das 9hs às 12hs
  • Condições gerais para atuação em controle interno;
  • Controle Interno no ordenamento jurídico brasileiro;
  • Áreas da organização geral
  • Estruturas de desenvolvimento efetivo de trabalho do controle interno
  • Inovações aplicadas ao novo modelo de trabalho do controle interno
  • Padronização no trabalho
  • Etapas do processo de controle interno
  • Hierarquia sobre ações de controle interno
  • Normatizações
  • Controle – princípios – natureza - escopo
Módulo II - Dia 023 de Fevereiro, das 9hs às 12hs
  • Normas e procedimentos
  • Formas de atuar
  • Considerações gerais sobre o planejamento de uma auditoria interna
  • Planejamento
  • Plano de atividades anual
  • Planejamento por demandas variáveis
  • Elaboração do plano de atividades
Módulo III - Dia 024 de Fevereiro, das 9hs às 12hs
  • Modelos de Instruções Normativas;
  • Modelos de Memorandos Internos;
  • Modelos de Elaboração do Plano Anual de Atuação do Controle Interno e de Auditorias Internas.
  • Modelo de Pareceres em Auditorias e
  • Modelo Simplificado de Auditoria Interna.
Módulo IV - Dia 025 de Fevereiro, das 9hs às 12hs
  • Demonstração dos softwares:
  • Controle Interno;
  • Auditoria Interna;
  • Fiscal de Contratos;
  • Audiência Pública;

Certificado:

Para emissão do certificado será preciso atingir a carga horária mínima de 75%.

Investimento:

Inscrições GRATUITAS para servidores de Municípios que utilizam nossos sistemas, com o limite de 1 inscrição, (desde que consigam 3(três) controladores para participar de municípios que não utilizam os sistemas da Boeing) caso não consigam, o valor do investimento será de R$ 150,00(cento e cinquenta) reais), até (3) três inscrições, a partir da 4ª inscrição o investimento será de R$ 60,00 (sessenta) reais por servidor.

O valor de inscrição para participante de Município que não utilizam nossos SISTEMAS o investimento será de R$ 250,00 (duzentos e duzentos e cinquenta) reais por inscrição, até 3(três) inscrições. a partir da 4ª inscrição o investimento será de R$ 90,00 (noventa) reais por servidor.

Após a inscrição você receberá informações para pagamento da taxa, e um material para consulta.

INSCRIÇÕES LIMITADAS

Inscrição

Após efetuar a inscrição, enviaremos um e-mail com a confirmação e dados para pagamento. abaixo segue informações de contato para esclarecer envetuais duvidas.

Endereço

Rua XV De Novembro, n° 1284

Palmital - PR.

Telefone

(42) 3657-1534

(42) 9 9928-8958

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